一、部門主要職責
渭南市信訪局是經(jīng)市編委審核確定,市人民政府批準受市委、市人大、市政府領導的負責全市信訪工作的市政府組成部門。
其主要職責:
1、貫徹國家《信訪條例》和中、省信訪工作的方針、政策,研究起草我市有關信訪工作的政策和規(guī)章制度;貫徹市委、人大、政府關于信訪工作的指示和意見;安排部署全市信訪工作。
2、承擔市委、人大、政府的人民來訪接待工作;負責處理市委人大、政府領導同志的人民來信和境外人士信件;受理人民群眾通過信訪渠道反映的建議、意見和問題。
3、承辦中、省領導機關和領導同志下轉信訪事項;承辦市上領導同志交辦和新聞媒體單位相轉的信訪事件;承辦本局機關人民來信;向同級或下級單位交辦信訪案件,督辦各級信訪案件和信訪老戶問題的查處,催辦處理結果,通報重要信訪問題的查處情況。
4、協(xié)調處理跨地域、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項;參與查處有關重要、特殊和不宜向下交辦的信訪案件;承辦涉軍隊來信和來訪接待工作;參與處置突發(fā)性信訪事件。
5、承擔市委、人大、政府重要會議和重大活動期間的人民來信處理和人民來訪接待工作;協(xié)調處理群眾集體來市上訪和越級赴省進京上訪事項,做好赴省進京上訪的接待、穩(wěn)控、接濟及勸返等工作;負責全市矛盾排查調處化解和信訪責任追究工作。
6、指導全市業(yè)務工作,負責全市信訪目標管理責任考核工作,檢查考核全市信訪工作責任制的落實情況;總結交流信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
7、掌握全市信訪隊伍建設,組織信訪干部培訓,開展信訪業(yè)務調研和交流。
8、負責全市信訪情況的分析和統(tǒng)計工作,編報信訪工作信息;負責全市信訪工作的宣傳和信息發(fā)布,向人民群眾提供有關信訪方面的法律、法規(guī)和政策咨詢。
二、2017年部門主要工作任務
(一)、深入推行陽光信訪
1、推進信訪信息系統(tǒng)深度應用。
2、堅持領導干部接訪下訪約訪。
3、不斷拓寬群眾信訪渠道。
(二)、全面落實責任信訪
4、壓實各級工作責任。
5、落實領導包案責任。
6、加大督查問責力度。
(三)、扎實推進法治信訪
7、加大法治宣傳力度。
8、堅持法定途徑優(yōu)先。
9、嚴格實行“訪訴分離”。
10、依法規(guī)范信訪秩序。
(四)、全力化解信訪積案
11、多措并舉化解積案。
12、完善體制化解積案。
(五)、不斷規(guī)范基礎業(yè)務
13、強化培訓指導。
14、開展評優(yōu)選先。
(六)、嚴格控制越級上訪
15、狠抓基層基礎。
16、完善工作機制。
17、實行綜合治理。
(七)、切實加強隊伍建設
18、提高政治素質。
19、強化干事創(chuàng)業(yè)能力。
20、狠抓作風建設。
21、加強廉政建設。
三、部門基本情況
序號 | 單位名稱 | 性質 | 經(jīng)費管 理方式 | 在職人數(shù) | 退休人數(shù) | 離休人數(shù) |
合 計 | 28 | 12 | 0 | |||
1 | 渭南市信訪局(機關) | 行政單位 | 全額撥款 | 26 | 12 | 0 |
2 | 市信訪局駐京勸返辦公室 | 行政單位 | 全額撥款 | 1 |
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3 | 市信訪局駐省勸返辦公室 | 行政單位 | 全額撥款 | 1 |
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部門資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,本部門所屬共有公務車輛3輛,單價20萬元以上的設備 1 臺。
2017年部門預算安排購置0輛車;安排購置價值20萬元以上的設備0臺。
2017年部門預算說明
1、收支預算總體情況。
(1)、2017年渭南市信訪局總預算收入371.6萬元,全部為公共預算撥款收入,上年執(zhí)行數(shù)為396.1萬元。當年收支預算與上年執(zhí)行情況相比減少了24.5萬元,其中基本支出收入比上年執(zhí)行數(shù)減少了34.5萬元,原因是離退人員工資轉出移交社保,項目收入比上年執(zhí)行數(shù)增加了10萬元,原因是增加了信訪視頻網(wǎng)絡維護費。
(2)、本單位無行政事業(yè)性收費、國有資產(chǎn)出租出借、政府性基金預算、上級轉移支付補助、財政專戶管理的教育收費收支。
2、公共預算撥款支出明細情況
支出預算371.6萬元,支出構成為:
按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務支出323.2萬元,
(2)社會保障和就業(yè)支出48.4萬元。
按支出經(jīng)濟科目分類:
(1)工資福利支出264.4萬元。
(2)商品和服務支出48.8萬元。
(3)對個人和家庭的補助支出22.4萬元,(其中:離退休經(jīng)費0.7萬元)。
(4)專項業(yè)務費支出36萬元。
2017年收支預算與上年執(zhí)行數(shù)對比增減數(shù)字及主要原因同上。
3、政府性基金預算支出情況
2017年本部門無政府性基金支出
“三公”經(jīng)費預算情況。
2017年“三公”經(jīng)費預算共計16.30萬元,較上年預算減少1.72萬元。其中,因公出國(境)預算0.00萬元,增減0.00萬元;公務用車購置預算0萬元,增減0.00萬元;公務用車運行維護費預算13.50萬元,較上年減少了1.17萬元,公務接待費預算2.8萬元,較上年減少了0.54萬元,減少的主要原因是:全局認真落實中央“八項規(guī)定”和市委、市政府要求,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制和大力壓縮公務接待和公務用車支出。
5、機關運行經(jīng)費安排情況。
2017年本部門機關運行經(jīng)費預算48.80萬元,比上年預算增加4.3萬元,增長9.66%。增加的主要原因是:其他交通費調整。
6、政府采購情況。
2017年本部門無政府采購預算支出。
六、 專業(yè)名詞解釋
1、人員支出反映單位支付給在職職工和臨時聘用人員的工資津貼、獎勵金等各類勞動報酬。
2、日常公用支出包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、會議費、零星修繕費、其它費用等。財政負擔的日常公用經(jīng)費核定實行定員定額方法,公用經(jīng)費按照編制內實有人數(shù)核撥,機改分流人員和超編人員不核公用經(jīng)費,按照定額標準和單位有關基本數(shù)字予以核定。
3、對個人和家庭補助支出反映政府對個人和家庭的無償性補助支出(降溫費、公積金、取暖補貼、等)。
4、項目業(yè)務費支出包括為處理信訪突出問題經(jīng)費、網(wǎng)上信訪網(wǎng)絡專項經(jīng)費、疑難信訪工作經(jīng)費等。
七、附件:2017年部門預算報表(共13張表)