一、部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策。負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,指導全市衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2、負責制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3、負責制定職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織實施食品安全風險監(jiān)測、評估,為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)流行病學調(diào)查提供技術(shù)支持。
4、負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃,指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、負責制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理規(guī)范,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
6、負責組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關(guān)系。
7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄。
8、貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》和《陜西省人口與計劃生育條例》,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。實施計劃生育技術(shù)服務管理制度。實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,實施與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,實施穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10、落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動落實流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。推動全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。落實醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
13、指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制度。
14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與市人口基礎信息庫建設。
15、指導制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。
16、承擔全市保健對象重要醫(yī)療保健任務的協(xié)調(diào)和指導。
17、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市地方病防治領導小組、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、市人口和計劃生育領導小組的日常工作。
18、承辦市政府交辦的其他事項。
二、2017年部門主要工作任務
1、持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,重點從分級診療、公立醫(yī)院改革、醫(yī)保支付、藥品供應四個方面取得重大突破,下勢解決群眾看病難、看病貴問題。
2、以計劃生育精細化服務管理鎮(zhèn)(辦)創(chuàng)建活動為載體,著力構(gòu)建目標明確、責任落實、科學規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的計劃生育服務管理機制,推進計劃生育轉(zhuǎn)型發(fā)展。全市人口自然增長率控制在6.2‰以內(nèi)。
3、加快提升公共衛(wèi)生服務水平,以創(chuàng)建慢性病綜合防控示范區(qū)、市級示范衛(wèi)生院為載體,做好婦幼重大和基本公共衛(wèi)生婦幼項目,確保12類45項基本公衛(wèi)項目任務落到實處。
4、以開展市級重點??平ㄔO和實際質(zhì)控中心建設為抓手,深入實施“進一步改善醫(yī)療服務行動計劃”,著力加強醫(yī)療質(zhì)量管理,不斷提升醫(yī)療服務質(zhì)量和安全水平。
5、以創(chuàng)建市級示范中醫(yī)館為抓手,在全市縣級中醫(yī)醫(yī)院、綜合醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設100個市級農(nóng)村特色重點專科,全面推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。
6、統(tǒng)籌推進健康扶貧,以開展萬名醫(yī)生包聯(lián)因病致貧戶行動為抓手,建立健康扶貧補充保險制度, 提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。
7、以“健康渭南”教育宣傳為主線,廣泛開展健康促進縣(市、區(qū))創(chuàng)建活動,形成全方位、立體式、常態(tài)化的健康宣傳模式。
8、加快市級人口健康信息平臺建設步伐,建成3大系統(tǒng)26個子系統(tǒng),基本實現(xiàn)互聯(lián)互通.
三、部門基本情況
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離休人數(shù) | 退休人數(shù) |
市衛(wèi)計局機關(guān) | 行政 | 財政全額撥款 | 85 | 95 | 2 | 23 |
市中心醫(yī)院 | 事業(yè) | 財政差額補助 | 661 | 961 | 11 | 377 |
婦幼保健院 | 事業(yè) | 財政差額補助 | 96 | 314 | 0 | 92 |
疾病預防控制中心 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 70 | 112 | 2 | 43 |
衛(wèi)生監(jiān)督所 | 參管 | 財政全額撥款 | 31 | 53 | 13 | 0 |
渭南市醫(yī)藥科學研究所 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 10 | 10 | 2 | 6 |
中心血站 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 50 | 98 | 0 | 7 |
渭南市紅十字會 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 12 | 11 | 0 | 0 |
急救中心 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 10 | 10 | 0 | 0 |
傳染病醫(yī)院 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 50 | 9 | 0 | 3 |
渭南市計劃生育宣傳技術(shù)指導所 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 7 | 11 | 0 | 1 |
渭南市計劃生育藥具管理站 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 6 | 16 | 0 | 2 |
渭南市流動人口和計劃生育管理處 | 參管 | 財政全額撥款 | 7 | 10 | 0 | 0 |
渭南市衛(wèi)生計生信息化辦公室 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 5 | 9 | 0 | 0 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛58輛,其中,局機關(guān)應急車輛2輛,中心血站一般公務用車1輛,專用車輛11輛;疾控中心專用車輛(疫苗冷鏈運轉(zhuǎn))12輛;中心醫(yī)院特種專用技術(shù)用車(救護車)13輛,其他用車4輛;市藥具站一般公務用車1輛;市計劃生育宣傳指導所一般公務用車1輛;市衛(wèi)生監(jiān)督所一般公務用車4輛;紅十字會一般公務用車1輛;婦幼保健院一般公務用車2輛,救護車3輛,專用車輛3輛(用于去送血液,下鄉(xiāng)等)。單價20萬元以上的設備70臺(套)。
2017年部門預算安排購置0元;安排購置價值20萬元以上的設備0臺。
五、2017年部門預算說明
1、收支預算總體情況。
一是 2017年部門預算收入7000.5萬元,其中財政撥款收入6995.5萬元,上級補助收入5萬元。財政撥款收入比去年部門預算總體增加650.7萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算等;上級補助收入比去年部門預算減少9.7萬元,減少原因是上級補助收入項目發(fā)生變化,去年為省級藥具補助14.7萬元,今年為省級衛(wèi)計工作補助5萬元。行政事業(yè)性收費收入1578萬元,比去年部門預算減少111萬元,減少原因是局機關(guān)增加96萬,增加原因是考試人數(shù)增加,中心血站減小200萬,減少原因是政府調(diào)劑,疾控中心減少15萬,減少原因是疫苗減少,衛(wèi)生監(jiān)督所增加8萬元,增加原因是培訓費、監(jiān)測費增加,合計減少111萬元。國有資產(chǎn)出租出借收入11.9萬元,與去年相比無變化。
二是2017年部門預算支出7000.5萬元(按照支出功能分類科目):比去年部門預算總體增641萬元,具體是:行政事業(yè)單位離退休 63.8萬元,較去年減少625.6萬元,減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出較去年增加170.9萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助較去年增加895.1萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行(紅十字會事業(yè))85.4萬元,其他紅十字會事業(yè)支出7萬元,合計較去年增加8.2萬元,增加原因是車補增加;行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務)987.5萬元,較去年增加49.4萬元,增加原因;住房公積金及車補增加。其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出293.1萬元,較去年減少1425.6萬元,減少原因為核算科目發(fā)生變化,由本科目變更為采供血機構(gòu)科目。綜合醫(yī)院344.1萬元,較去年增加56.5萬元,增加原因中心醫(yī)院政策性調(diào)資和住房公積金增加;傳染病醫(yī)院76.7萬元,較去年增加12.5萬元,增加原因傳染病醫(yī)院政策性調(diào)資、住房公積金增加。疾病預防控制機構(gòu)945.5萬元,較去年增加42.1萬元,增加原因是疾控中心政策性調(diào)資、住房公積金增加。衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)436.5萬元,較去年增加37.1萬元,增加原因市衛(wèi)生監(jiān)督所政策性調(diào)資、住房公積金增加及車補增加。婦幼保健機構(gòu)141.2萬元,較去年增加12.8萬元,增加原因婦幼保健院政策性調(diào)資、住房公積金增。應急救治機構(gòu)67.8萬元,較去年增加13.7萬元,增加原因急救中心政策性調(diào)資及住房公積金增加。采供血機構(gòu)2197.4萬元,較去年增加1365.5萬元,增加原因為中心血站核實科目發(fā)生變更,由其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出變更為采供血機構(gòu)科目核算及政策性調(diào)資、住房公積金增加等。重大公共衛(wèi)生專項15萬元,較去年增加5萬元,增加原因為今年該科目安排中省轉(zhuǎn)移支付資金5萬元;其他公共衛(wèi)生專項16萬元,較去年增加8萬元,增加原因市衛(wèi)生監(jiān)督所非稅收入返還的培訓費、監(jiān)測費增加;計劃生育機構(gòu)257.5萬元,較去年增加15.4萬元,增加原因為藥具站、宣計所、和信息中心政策性調(diào)資、住房公積金增加。
2017年部門預算支出7000.5萬元(按照經(jīng)濟分類科目):工資福利支出4473.3萬元,商品和服務支出2170.6萬元,對個人和家庭補助支出356.6萬元。比去年部門預算總體增加641萬元。具體是:工資福利支出增加1315.3萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算等;商品和服務支出減少67萬元,減少原因為壓縮支出等;對個人和家庭補助支出減少607.3萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
2、公共預算撥款支出明細情況。
(1)局機關(guān)
2017年部門預算公共預算撥款支出1302.2萬元,專項支出5萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政單位離退休22.6萬元,較上年支出減少104.9萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計33.8萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務)906.5萬元,較上年增加40.9萬元,增加原因住房公積金及車補增加;專項業(yè)務經(jīng)費:其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出222萬元,較上年增加96萬元,增加原因是因為考試人數(shù)增多導致非稅收入返還增加;專項支出:重大公共衛(wèi)生專項增加5萬元,為2017年新增的中省轉(zhuǎn)移支付資金,用于專項業(yè)務補助。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出840萬元,商品和服務支出373.4萬元,對個人和家庭補助支出93.8萬元。比去年部門預算 增加188.1萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、交通補貼標準提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,考試人數(shù)增多導致行政事業(yè)性收費增加,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(2)中心醫(yī)院
2017年部門預算公共預算撥款支出679.8萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政單位離退休0.8萬元,較上年支出減少133.4萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出95.7萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助239.2萬元較共計334.9萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;綜合醫(yī)院經(jīng)費344.1萬元較上年支出增加56.5萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出679萬元,對個人和家庭補助支出0.8萬元。比去年部門預算增加258萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算, 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(3)婦幼保健院
2017年部門預算公共預算撥款支出240.9萬元。其中,婦幼保健機構(gòu)工資福利支出在職職工工資141.2萬元,比去年同期增加12.8萬元增長9.96%,增加原因是政策性調(diào)資;工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.5萬元;工資福利支出中2080507對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險基金的補助支出71.2萬元,,為2017年新增預算,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;合計240.9萬元。
(4)渭南市疾病預防控制中心
2017年部門預算公共預算撥款支出1126.5萬元.
按照支出功能分類科目:基本支出:行政事業(yè)單位離退休181萬元,較上年支出減少57.7萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計160.1萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;公共衛(wèi)生(疾病預防控制機構(gòu))945.5萬元,較上年增加32.1萬元,增加原因住房公積金及在職工資增加;專項業(yè)務經(jīng)費4萬元,較上年業(yè)務經(jīng)費增長2萬,增長主要原因為開展疫苗免疫冷鏈運轉(zhuǎn)項目。行政事業(yè)性收費安排支出為85萬,較上年減少15萬,減少原因是是因為服用美沙酮人員減少導致非稅收入返還減少。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出909.4萬元,商品和服務支出35.1萬元,對個人和家庭補助支出93萬元。比去年部門預算增加108.6萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(5)渭南市衛(wèi)生監(jiān)督所
2017年部門預算公共預算撥款支出538.2萬元。
(1)按照支出功能分類科目:基本支出512.2萬元,人員經(jīng)費456.7萬元,公用經(jīng)費55.5萬元。其中:事業(yè)單位離退休0.7萬元,比去年減少61.4萬元,減少原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.6萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助69.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 436.5萬元;專項業(yè)務經(jīng)費26萬元,其中,重大公共衛(wèi)生專項10萬元,與去年持平,其他公共衛(wèi)生支出16萬元,比去年增加8萬元,增加原因是非稅收入預算增加。
(2)按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出420.8萬元,比去年增加94.6萬元,增加原因是工資調(diào)整;商品和服務支出81.5萬元,比去年增加23萬元,增加原因是公用經(jīng)費增加;對個人和家庭補助支出35.9萬元,比去年部門預算減少58.9萬元減少原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(6)渭南市醫(yī)藥科學研究所
2017年部門預算公共預算撥款支出101.8萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的事業(yè)單位離退休23.9萬元,較上年支出減少22.9萬元,原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計12.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出72萬元,商品和服務支出3.9萬元,對個人和家庭補助支出23.9萬元。比去年部門預算減少11.1萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理.大型會議費支出2萬元,比去年部門預算增加0萬元。
(7)渭南市中心血站
2017年渭南市中心血站總預算支出2326.5萬元,全部為公共預算撥款支出。
按功能科目分:(1)采供血機構(gòu)支出2197.4萬元,(2)對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助119.2萬元,(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.5萬元,(4)事業(yè)單位離退休0.4萬元。
按經(jīng)濟分類科目分:(1)工資福利支出727.7萬元,(2)對個人和家庭補助支出60.4萬元,(3)商品和服務支出1538.4萬元。2017與2016年相比,公共預算撥款支出減少52.7萬元。主要是行政事業(yè)性收費收入(血費收入)比上年減少200萬元,減少原因為財政部門調(diào)劑,退休人員工資由養(yǎng)老統(tǒng)籌部門發(fā)放減少35萬元,另外是政策性人員調(diào)資增加182.3萬元。
(8)渭南市紅十字會
2017年部門預算公共預算撥款106.5萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出99.5萬元,較上年增加22.3萬元,專項業(yè)務經(jīng)費支出7萬元,較上年預算無變化。其中原因一是增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算1萬元;增加了對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金基金的補助預算13.1萬元;二是行政運行(紅十字事業(yè))增加了預算8.2萬元,原因是基本工資及津貼補貼及住房基金預算增加了4.9萬元,其他交通費用個人車補預算增加了3.3萬元;專項業(yè)務經(jīng)費支出7萬元,較上年無變動。
按照支出經(jīng)濟分類科目:人員經(jīng)費支出預算86.2萬元,較上年增加19萬元,原因為增加了工資及養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金及住房基金的預算;公用經(jīng)費支出預算13.3萬元,較上年增加了3.3萬元,原因是增加了個人車補預算;履職專項業(yè)務經(jīng)費7萬元,較上年無變動。
(9)渭南市急救中心
2017年部門預算公共預算撥款支出80.5萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出:新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.9萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助11.8萬元較共計12.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;應急救治機構(gòu)經(jīng)費67.8萬元較上年支出增加13.7萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出71.4萬元,商品和服務支出3.2萬元,對個人和家庭補助支出5.9萬元。比去年部門預算增加26.4萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。
(10)渭南市傳染病醫(yī)院
2017年部門預算公共預算撥款支出91.6萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政單位離退休0.2萬元,較上年支出減少18.8萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.1萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助13.6萬元較共計14.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;傳染病院經(jīng)費76.7萬元較上年支出增加12.5萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出81.6萬元,商品和服務支出3萬元,對個人和家庭補助支出7萬元。比去年部門預算增加8.4萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算, 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(11)渭南市計劃生育宣傳技術(shù)指導所
2017年部門預算公共撥款支出94.3萬元。
按照支出功能分類科目:基本支出:歸口管理的行政事業(yè)單位離退休0.1萬元,較上年支出減少3.8萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,商品和服務支出4萬元,較上年減少1.2萬元,減少的原因財政部門政策性調(diào)減;新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計14.8萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,工資增長3.8萬元,效能考核獎勵增加0.4萬元,住房公積金增加0.5萬元
按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出83.3萬元,商品和服務支出4萬元,對個人和家庭補助支出7萬元。與去年部門預算增長14.5萬元,增加的原因2016年7月在職人員普調(diào)工資、獎金、住房公積金及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算,工資福利支出增加19萬元(其中養(yǎng)老金增長13.7萬元、職業(yè)年金增長1.1萬元、工資增長3.8萬元、考核獎勵金增長0.4萬元);商品和服務支出減少1.2萬元(培訓費、公務用車運行維護費和其他和商品服務支出);對個人和家庭補助支出住房公積金增加0.5萬元,退休人員減少3.8萬元,減少的原因是財政部門政策性調(diào)減及 2016年9月按規(guī)定將退休人員同意移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(12)渭南市計劃生育藥具管理站
2017年部門預算公共預算撥款支出143.3萬元。
按照支出功能分類科目: 基本支出:歸口管理的事業(yè)單位離退休0.10萬元,較上年支出減少8.9萬元,2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理,無退休人員退休費預算;新增事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計22.9萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;計劃生育機構(gòu)(醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務)120.3萬元,較上年減少6.5萬元,減少原因?qū)m棙I(yè)務補助費減少。
按照經(jīng)濟分類科目:工資福利支出128.5萬元,商品和服務支出4.00萬元,對個人和家庭補助支出10.8萬元。比去年部門預算 增加7.50萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算, 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理等。
(13)渭南市流動人口和計劃生育管理處
2017年公共預算撥款支出94.7萬元。
按照支出功能分類科目,社會保障和就業(yè)支出13.7萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務)81萬元,較上年增加22.2萬元,增加原因人員工資,住房公積金及車補增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81萬元。
按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出77.1萬元,商品服務支出11.2萬元,對個人和家庭補助支出6.4萬元比去年部門預算增加22.2萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、交通補貼標準提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。
(14)渭南市衛(wèi)生和計劃生育信息化工作辦公室
2017年部門預算公共預算撥款支出68.7萬元。
按照支出功能分類科目:新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助科目共計10.9萬元,為新增科目,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;計劃生育機構(gòu)科目57.8萬元較去年增長3.7萬元,增長原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資納入部門預算。
按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出62萬元,商品服務支出1.6萬元,對個人和家庭補助支出5.1萬元,比去年部門預算增加14.6萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分納入部門預算。
3、政府性基金預算支出情況。
2017年本部門無政府性基金支出。
4、“三公”經(jīng)費預算情況。
2017年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費預算共計61.4萬元,較上年預算減少3.8萬元。其中,因公出國(境)0萬元,增減0萬元,;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費49.1萬元增減0.8萬元;公務接待費12.3萬元,減少3萬元。減少的主要原因是全系統(tǒng)認真落實中央“八項規(guī)定”和市委、市政府要求,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制公務用車運行維護費和壓縮公務接待費。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算5137.6萬元,比上年預算減少761.7萬元,下降18%。
6、政府采購情況。
2017年本部門無政府采購預算支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.其他紅十字事業(yè)支出:反映紅十字會開展紅十字開展公益活動方面的支出;
2.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出:反映政府醫(yī)療和計劃生育管理方面的支出;
3.綜合醫(yī)院:反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
4.傳染病醫(yī)院:反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出;
5.疾病預防控制機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出;
6.衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出;
7.婦幼保健機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出;
8.應急救治機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應急救治機構(gòu)的支出;
9.采供血機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出;
10.重大公共衛(wèi)生專項:反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出;
11.其他公共衛(wèi)生支出:反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出;
12.計劃生育機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出;