一、部門主要職責(zé)
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線方針政策和中、省、市有關(guān)移民工作的政策法規(guī)。
?。ǘ┴?fù)責(zé)全市水庫移民后期扶持工作的管理和檢查監(jiān)督。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)全市水庫移民后期扶持規(guī)劃的編制、審查、稽查和監(jiān)測評估工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)全市水庫移民人口核定、核查和直補(bǔ)資金發(fā)放管理工作。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)移民項目年度計劃編報和項目實(shí)施管理工作。
?。┴?fù)責(zé)處理庫區(qū)和移民安置區(qū)移民遺留問題,配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理與移民有關(guān)的各種矛盾,做好移民來信來訪和受災(zāi)移民救助等工作,協(xié)助縣(市、區(qū))人民政府做好移民穩(wěn)定工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全市移民專項資金的監(jiān)管及移民系統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督和內(nèi)審工作。
(八)承辦市政府交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)
1、建立健全移民直補(bǔ)人口動態(tài)管理機(jī)制。完善移民直補(bǔ)人口管理信息系統(tǒng),加快信息化平臺建設(shè)。健全移民人口信息抽查制度,強(qiáng)化對移民個人信息的監(jiān)管,確保信息準(zhǔn)確無誤。扎實(shí)做好年度移民人口核查工作。
2、及時、準(zhǔn)確、安全地發(fā)放年度移民直補(bǔ)資金25600萬元。督促縣級移民管理機(jī)構(gòu)建立健全直補(bǔ)資金發(fā)放臺賬,隨時掌握發(fā)放的新情況和新問題,杜絕出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象,防止因資金發(fā)放不到位引發(fā)不穩(wěn)定因素。
3、切實(shí)抓好項目建設(shè)。實(shí)施各類移民后期扶持項目767個,其中:基礎(chǔ)設(shè)施項目468個,生產(chǎn)開發(fā)項目108個,科技培訓(xùn)項目55個,其它項目136個,完成項目投資2.04億元。列入全市民生工程的項目150個,完成投資3431萬元。
4.實(shí)施脫貧攻堅工作方案。對全市貧困移民準(zhǔn)確建檔立卡,建立貧困移民村臺賬,明確2017年脫貧移民人口。摸清全市貧困移民的基本情況,有針對性的分類實(shí)施脫貧解困措施,確保幫扶一戶,脫貧一戶。
5.落實(shí)移民穩(wěn)定工作責(zé)任制,切實(shí)提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。建立健全矛盾排查調(diào)處機(jī)制,耐心細(xì)致地做好思想穩(wěn)定工作,緩解部分群眾過激情緒。在全市移民管理機(jī)構(gòu)推行領(lǐng)導(dǎo)接訪制,設(shè)立舉報電話,提供政策咨詢,及時處置各類不穩(wěn)定因素。
6. 完成市創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的工作任務(wù)。
7.強(qiáng)化派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)對群眾來信來訪、案件查辦、項目實(shí)施、資金管理等工作的監(jiān)督力度,穩(wěn)妥處置輿情,積極營造準(zhǔn)確理性的移民后期扶持政策宣傳氛圍。
三、部門基本情況
序號 | 單位名稱 | 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管 理方式 | 在職人數(shù) | 退休人數(shù) | 離休人數(shù) |
1 | 渭南市移民開發(fā)局 | 參公事業(yè) | 全額撥款 | 40 | 28 |
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四、部門資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,我局共有車輛2輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置價值20萬元以上的設(shè)備0臺。
五、2017年部門預(yù)算說明
1、收支預(yù)算總體情況
2017年渭南市移民開發(fā)局總預(yù)算收入445.9萬元,全部為公共預(yù)算撥款收入,較2016年度減少54.8萬元,其中項目資金部門預(yù)算收入1萬元,與2016年度持平;總預(yù)算支出445.9萬元,較2016年度減少了54.8萬元,主要是人員工資變動、退休人員支出轉(zhuǎn)社保和根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整等原因。其中項目資金部門預(yù)算支出1萬元,與2016年度持平。
2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
2017年渭南市移民開發(fā)局總預(yù)算支出445.9萬元,較2016年度減少54.8萬元,原因主要是人員工資變動及退休人員支出轉(zhuǎn)社保。
按功能科目分:社會保障和就業(yè)支出64.2萬元,較2016年度減少65.6萬元,原因主要是退休人員支出轉(zhuǎn)社保;農(nóng)林水支出381.7萬元,較2016年度增加了10.8萬元,,原因主要是個人公務(wù)交通補(bǔ)貼增加及人員工資變動。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出349萬元,較2016年度增加54.7萬元,原因主要是增加了事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、人員工資變動及退休人員支出轉(zhuǎn)社保;商品和服務(wù)支出65.8萬元,較2016年度增加了18.1萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出31.1萬元,較2016年度減少127.6萬元,原因主要是退休人員支出轉(zhuǎn)社保。
3、政府性基金預(yù)算支出情況
2017年本部門沒有政府性基金安排的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共計7.3萬元,與上年度相比持平,增幅0%;其中因公出國(境)0萬元,與上年度相比持平,增幅0%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.5萬元,與上年度相比持平,增幅0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出6.8萬元,與上年度相比持平,增幅0%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算64.8萬元,比2016年度預(yù)算增加18.1萬元,增長38.8%。
6、政府采購情況
2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。
六、專業(yè)性名詞解釋
社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出;
農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出;
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等;
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等;
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括退休費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等。
三公經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
七、附件:2017年部門預(yù)算報表